目錄
一、部門(單位)概況
(一)主要職能
(二)部門(單位)機構設置情況
二、2022年浙江省杭州浦沿中學預算安排情況說明
(一)關于浙江省杭州浦沿中學2022年收支預算情況的總體說明
(二)關于浙江省杭州浦沿中學2022年收入預算情況說明
(三)關于浙江省杭州浦沿中學?2022年支出預算情況說明
(四)關于浙江省杭州浦沿中學2022年財政撥款收支預算情況的總體說明
(五)關于浙江省杭州浦沿中學 2022年一般公共預算當年撥款情況說明
(六)關于浙江省杭州浦沿中學2022年一般公共預算基本支出情況說明
(七)關于浙江省杭州浦沿中學 2022年政府性基金預算支出情況說明
(八)關于浙江省杭州浦沿中學 2022年國有資本經營預算支出情況說明
(九)關于浙江省杭州浦沿中學 2022年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
(十)其他重要事項的情況說明
三、名詞解釋
四、2022年浦沿中學部門預算表
(一)2022年部門(單位)收支預算總表
(二)2022年部門(單位)收入預算總表
(三)2022年部門(單位)支出預算總表
(四)2022年部門(單位)財政撥款收支預算總表
(五)2022年部門(單位)一般公共預算支出表
(六)2022年部門(單位)一般公共預算基本支出表
(七)2022年部門(單位)一般公共預算“三公”經費支出表
(八)2022年部門(單位)政府性基金預算支出表
(九)2022年部門(單位)國有資本經營預算支出表
(十)2022年部門(單位)項目支出預算表
一、部門(單位)概況
(一)主要職能
1、樹立正確的辦學思想,全部貫徹執行黨的教育,堅持以德為首,全面推進素質教育,培養全面發展的社會主義建設者和接班人。
2、學校實行校長負責制,黨組織起政治核心作用和保證監督作用。
3、做好招生和學籍管理工作,組織本地段常住戶籍所有符合入學條件的學生實施就近免試入學,對一經入學新生,要及時辦理注冊手續,使學生取得學籍。
4、對學生在德、智、體、美、勞及心理素質等方面進行全面考核,確保學生全面發展。
5、高質量的組織并完成教育教學工作,其它各項工作的開展均有利于教育教學工作的開展為原則。
6、嚴格執行國家和上級教育行政部門制定發布的課程計劃、課程標準,設置的課程要開齊、上足,不擅自停課、調課、改上其它課程,維護課程計劃的嚴肅性。
7、從學校的性質、任務和培養目標出發,積極進行課程改革,加強教材研究和校本課程的開發。
8、轉變教育思想、更新觀念、鼓勵教學方法改革的實踐和探索,提高課堂教學質量,讓學生真正成為學習的主體,生動活潑地、主動的學習,發展興趣、愛好和特長,培養較強的實踐能力。
9、建立健全學校安全制度和加強學生的衛生保健教育,因地制宜地開展安全教育,培養師生自救愛護能力。
10、重視體育和美育工作,嚴格執行國家頒布的有關學校體育工作法規。
11、搞好校園文化建設、綠化、美化、凈化校園,形成良好的育人環境。
12、做好學校、家庭、社會三結合教育網絡的各項工作。
13、抓好教職工隊伍建設,做好考核、考評、考勤工作。
14、認真搞好校產、經費的管理和使用工作。
15、承辦區教育局交辦的其他事項。
(二)部門(單位)機構設置情況
從預算單位構成看,浙江省杭州浦沿中學預算包括: 浙江省杭州浦沿中學預算。
二、2022年浙江省杭州浦沿中學預算安排情況說明
(一)關于浙江省杭州浦沿中學2022年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則,浙江省杭州浦沿中學所有收入和支出均納入部門(單位)預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。浙江省杭州浦沿中學 2022年收支總預算3765.64萬元。
(二)關于浙江省杭州浦沿中學2022年收入預算情況說明
浙江省杭州浦沿中學 2022年收入預算3765.64萬元,比上年執行數增加86.36萬元,增長2.35%,主要是人員福利、社會保障繳費、住房公積金、購房補貼等有相應增長。
其中:一般公共預算撥款收入3765.64萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0%;國有資本經營預算收入0萬元,占0%。
(三)關于浙江省杭州浦沿中學 2022年支出預算情況說明
? 浙江省杭州浦沿中學 2022年支出預算3765.64萬元,比上年執行數增加86.36萬元,增長2.35%,主要是人員福利、社會保障繳費、住房公積金、購房補貼等有相應增長。
1.按支出功能分類,包括一般教育支出3075.11萬元、社會保障和就業支出327.29萬元、衛生健康支出114.43萬元、住房保障支出248.61萬元。
2.按支出用途分類,包括人員支出3235.24萬元,占85.91%;日常公用支出357.41萬元,占9.49%;項目支出172.99萬元,占4.60%。
(四)關于浙江省杭州浦沿中學2022年財政撥款收支預算情況的總體說明
浙江省杭州浦沿中學 2022年財政撥款收支總預算3765.64萬元。收入包括:一般公共預算3765.64萬元、政府性基金0萬元、國有資本經營預算0萬元;支出包括:一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出3075.11萬元、科學技術支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出327.29萬元、衛生健康支出114.43萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探工業信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出248.61萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元。
(五)關于浙江省杭州浦沿中學2022年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。
浙江省杭州浦沿中學2022年一般公共預算當年撥款3765.64萬元,比上年執行數增加86.36萬元,增長2.35%,主要是人員福利、社會保障繳費、住房公積金、購房補貼等有相應增長。
2.一般公共預算當年撥款結構情況。
一般公共服務(類)支出0萬元,占0%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出3075.11萬元,占81.66%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出327.29萬元,占8.69%;衛生健康(類)支出114.43萬元,占3.04%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探工業信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出248.61萬元,占6.61%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%;債務發行費用(類)支出0萬元,占0%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。
(1)、教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項)3075.11萬元,主要用于人員經費、公用經費、教育培訓、保安經費 、設備采購、校舍維修等方面的支出。
(2)、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)50.08萬元,主要用于按規定的離退休費方面的支出。
(3)、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)184.95萬元,主要用于按規定的離退休人員基本養老保險繳費方面的支出。
(4)、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)92.46萬元,主要用于按規定的離退休人員職業年金繳費方面的支出。
(5)、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)114.43萬元,主要用于按國家規定為職工繳納的基本醫療保險費用方面的支出。
(6)、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)248.61萬元,主要用于按國家規定為職工繳納的住房公積金支出。
(六)關于浙江省杭州浦沿中學 2022年一般公共預算基本支出情況說明
浙江省杭州浦沿中學2022年一般公共預算基本支出3592.65萬元,其中:
人員經費3235.24萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫療費補助、助學金、其他對個人和家庭的補助;
公用經費357.41萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
(七)關于浙江省杭州浦沿中學2022年政府性基金預算支出情況說明
浙江省杭州浦沿中學2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(八)國有資本經營預算
浙江省杭州浦沿中學2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
(九)關于浙江省杭州浦沿中學2022年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
浙江省杭州浦沿中學 2022年“三公”經費預算數為1萬元,同比無變化,具體如下:
1.因公出國(境)費用:根據因公出國計劃和實際工作需要,2022年安排因公出國(境)費用預算0萬元,與上年預算數持平。主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。。
2.公務接待費:2022年安排公務接待費預算1萬元,與上年預算數持平。主要用于接待學術交流等支出。
3.公務用車購置及運行維護費:2022年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,與上年預算數持平。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
(十)其他重要事項的情況說明
1.政府采購情況。
2022年浙江省杭州浦沿中學政府采購預算總額15.6萬元,其中:政府采購貨物預算15.6萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
2.國有資產占有使用情況。
截至2021年12月31日,浙江省杭州浦沿中學 所屬各預算單位共有車輛0輛,其中,公務用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
2022年部門預算安排購置車輛0輛,其中,公務用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、行政執法專用車0輛。2022年部門預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。(或2022年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備)。
4.預算績效情況說明。
2022年浙江省杭州浦沿中學其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款172.99萬元,一級項目1個。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
3.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
4.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
5.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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目錄
一、部門(單位)概況
(一)主要職能
(二)部門(單位)機構設置情況
二、2022年浙江省杭州浦沿中學預算安排情況說明
(一)關于浙江省杭州浦沿中學2022年收支預算情況的總體說明
(二)關于浙江省杭州浦沿中學2022年收入預算情況說明
(三)關于浙江省杭州浦沿中學?2022年支出預算情況說明
(四)關于浙江省杭州浦沿中學2022年財政撥款收支預算情況的總體說明
(五)關于浙江省杭州浦沿中學 2022年一般公共預算當年撥款情況說明
(六)關于浙江省杭州浦沿中學2022年一般公共預算基本支出情況說明
(七)關于浙江省杭州浦沿中學 2022年政府性基金預算支出情況說明
(八)關于浙江省杭州浦沿中學 2022年國有資本經營預算支出情況說明
(九)關于浙江省杭州浦沿中學 2022年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
(十)其他重要事項的情況說明
三、名詞解釋
四、2022年浦沿中學部門預算表
(一)2022年部門(單位)收支預算總表
(二)2022年部門(單位)收入預算總表
(三)2022年部門(單位)支出預算總表
(四)2022年部門(單位)財政撥款收支預算總表
(五)2022年部門(單位)一般公共預算支出表
(六)2022年部門(單位)一般公共預算基本支出表
(七)2022年部門(單位)一般公共預算“三公”經費支出表
(八)2022年部門(單位)政府性基金預算支出表
(九)2022年部門(單位)國有資本經營預算支出表
(十)2022年部門(單位)項目支出預算表
一、部門(單位)概況
(一)主要職能
1、樹立正確的辦學思想,全部貫徹執行黨的教育,堅持以德為首,全面推進素質教育,培養全面發展的社會主義建設者和接班人。
2、學校實行校長負責制,黨組織起政治核心作用和保證監督作用。
3、做好招生和學籍管理工作,組織本地段常住戶籍所有符合入學條件的學生實施就近免試入學,對一經入學新生,要及時辦理注冊手續,使學生取得學籍。
4、對學生在德、智、體、美、勞及心理素質等方面進行全面考核,確保學生全面發展。
5、高質量的組織并完成教育教學工作,其它各項工作的開展均有利于教育教學工作的開展為原則。
6、嚴格執行國家和上級教育行政部門制定發布的課程計劃、課程標準,設置的課程要開齊、上足,不擅自停課、調課、改上其它課程,維護課程計劃的嚴肅性。
7、從學校的性質、任務和培養目標出發,積極進行課程改革,加強教材研究和校本課程的開發。
8、轉變教育思想、更新觀念、鼓勵教學方法改革的實踐和探索,提高課堂教學質量,讓學生真正成為學習的主體,生動活潑地、主動的學習,發展興趣、愛好和特長,培養較強的實踐能力。
9、建立健全學校安全制度和加強學生的衛生保健教育,因地制宜地開展安全教育,培養師生自救愛護能力。
10、重視體育和美育工作,嚴格執行國家頒布的有關學校體育工作法規。
11、搞好校園文化建設、綠化、美化、凈化校園,形成良好的育人環境。
12、做好學校、家庭、社會三結合教育網絡的各項工作。
13、抓好教職工隊伍建設,做好考核、考評、考勤工作。
14、認真搞好校產、經費的管理和使用工作。
15、承辦區教育局交辦的其他事項。
(二)部門(單位)機構設置情況
從預算單位構成看,浙江省杭州浦沿中學預算包括: 浙江省杭州浦沿中學預算。
二、2022年浙江省杭州浦沿中學預算安排情況說明
(一)關于浙江省杭州浦沿中學2022年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則,浙江省杭州浦沿中學所有收入和支出均納入部門(單位)預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。浙江省杭州浦沿中學 2022年收支總預算3765.64萬元。
(二)關于浙江省杭州浦沿中學2022年收入預算情況說明
浙江省杭州浦沿中學 2022年收入預算3765.64萬元,比上年執行數增加86.36萬元,增長2.35%,主要是人員福利、社會保障繳費、住房公積金、購房補貼等有相應增長。
其中:一般公共預算撥款收入3765.64萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0%;國有資本經營預算收入0萬元,占0%。
(三)關于浙江省杭州浦沿中學 2022年支出預算情況說明
? 浙江省杭州浦沿中學 2022年支出預算3765.64萬元,比上年執行數增加86.36萬元,增長2.35%,主要是人員福利、社會保障繳費、住房公積金、購房補貼等有相應增長。
1.按支出功能分類,包括一般教育支出3075.11萬元、社會保障和就業支出327.29萬元、衛生健康支出114.43萬元、住房保障支出248.61萬元。
2.按支出用途分類,包括人員支出3235.24萬元,占85.91%;日常公用支出357.41萬元,占9.49%;項目支出172.99萬元,占4.60%。
(四)關于浙江省杭州浦沿中學2022年財政撥款收支預算情況的總體說明
浙江省杭州浦沿中學 2022年財政撥款收支總預算3765.64萬元。收入包括:一般公共預算3765.64萬元、政府性基金0萬元、國有資本經營預算0萬元;支出包括:一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出3075.11萬元、科學技術支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出327.29萬元、衛生健康支出114.43萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探工業信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出248.61萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元。
(五)關于浙江省杭州浦沿中學2022年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。
浙江省杭州浦沿中學2022年一般公共預算當年撥款3765.64萬元,比上年執行數增加86.36萬元,增長2.35%,主要是人員福利、社會保障繳費、住房公積金、購房補貼等有相應增長。
2.一般公共預算當年撥款結構情況。
一般公共服務(類)支出0萬元,占0%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出3075.11萬元,占81.66%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出327.29萬元,占8.69%;衛生健康(類)支出114.43萬元,占3.04%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探工業信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出248.61萬元,占6.61%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%;債務發行費用(類)支出0萬元,占0%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。
(1)、教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項)3075.11萬元,主要用于人員經費、公用經費、教育培訓、保安經費 、設備采購、校舍維修等方面的支出。
(2)、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)50.08萬元,主要用于按規定的離退休費方面的支出。
(3)、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)184.95萬元,主要用于按規定的離退休人員基本養老保險繳費方面的支出。
(4)、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)92.46萬元,主要用于按規定的離退休人員職業年金繳費方面的支出。
(5)、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)114.43萬元,主要用于按國家規定為職工繳納的基本醫療保險費用方面的支出。
(6)、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)248.61萬元,主要用于按國家規定為職工繳納的住房公積金支出。
(六)關于浙江省杭州浦沿中學 2022年一般公共預算基本支出情況說明
浙江省杭州浦沿中學2022年一般公共預算基本支出3592.65萬元,其中:
人員經費3235.24萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫療費補助、助學金、其他對個人和家庭的補助;
公用經費357.41萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
(七)關于浙江省杭州浦沿中學2022年政府性基金預算支出情況說明
浙江省杭州浦沿中學2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(八)國有資本經營預算
浙江省杭州浦沿中學2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
(九)關于浙江省杭州浦沿中學2022年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
浙江省杭州浦沿中學 2022年“三公”經費預算數為1萬元,同比無變化,具體如下:
1.因公出國(境)費用:根據因公出國計劃和實際工作需要,2022年安排因公出國(境)費用預算0萬元,與上年預算數持平。主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。。
2.公務接待費:2022年安排公務接待費預算1萬元,與上年預算數持平。主要用于接待學術交流等支出。
3.公務用車購置及運行維護費:2022年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,與上年預算數持平。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
(十)其他重要事項的情況說明
1.政府采購情況。
2022年浙江省杭州浦沿中學政府采購預算總額15.6萬元,其中:政府采購貨物預算15.6萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
2.國有資產占有使用情況。
截至2021年12月31日,浙江省杭州浦沿中學 所屬各預算單位共有車輛0輛,其中,公務用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
2022年部門預算安排購置車輛0輛,其中,公務用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、行政執法專用車0輛。2022年部門預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。(或2022年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備)。
4.預算績效情況說明。
2022年浙江省杭州浦沿中學其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款172.99萬元,一級項目1個。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
3.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
4.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
5.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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